ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-47-LE25
- Total
- US$24.989
- Neto
- US$20.999
- Impuestos
- US$3.990
ADQUISICIÓN DE 100 LICENCIAS ACROBAT PRO 2 AÑOS DESDE 4291-47-LE25 PROY. ANT2355 CR 3391 SAS 61355/ US. ITALO SANTORO PERT. 93/D.E. N°533 1. Consultas por pago de Facturas: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Recepción de Facturas: Maureen Araya, maureen.araya@uantof.cl; Fono 55-2637182; Marcelo Orellana, marcelo.orellana@uantof.cl, Fono: 55-2637128, Esperanza Guerra, esperanza.guerra@uantof.cl, Fono: 55-2637143. 4. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social 5. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público". Pagos de Facturas a través de Transferencia Bancaria con abono a Cuenta Corriente del Proveedor.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA TELENET LTDA77.700.780-7
- Licitación de origen
- 4291-47-LE25
- Creación10-07-2025
- Envío a proveedor10-07-2025
- Aceptación11-07-2025