4291-1075-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-820-COT25

Total
$773.500
Neto
$650.000
Impuestos
$123.500
Descripción

CC 2506/SASERDIR 62162/OCSERVI 57163//RES. Entregar a: JENIFFER PIZARRO 1. Consultas por pago de Facturas: veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 / mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Envío de Factura: Adjuntar su respectiva orden de compra. Avda. Angamos N° 601, Dpto. de Contabilidad 3. Recepción de Facturas: Maureen Arara, maureen.araya@uantof.cl ; Fono 55 2637182; marcelo.orellana@uantof.cl, Fono : 55-2637128, Esperanza Guerra, esperanza.guerra@uantof.cl Fono: 552637143 4. Recepción Bodega Central. De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs Av. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono : 55-263 7895 55-263 7896. Contacto juan.bujes@uantof.cl 5. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: • Banco: • Tipo de cuenta: • N° de Cuenta: • Rut: • Razón Social: 6. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
PATRICIO ALEXIS ANGEL HENRIQUEZ20.261.658-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-06-2025
  2. Envío a proveedor
    30-06-2025
  3. Aceptación
    30-06-2025