4236-671-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4236-42-LE23

Total
$8.558.004
Neto
$7.191.600
Impuestos
$1.366.404
Descripción

INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL AÑO 2023 DESDE 4236-42-LE23 SEGUN NOTA DE PEDIDO N° 1606 y 1607 entregar en bodega municipal de lunes a jueves, desde las 09:00 a 12:45 y desde las 14:00 a 17:00 hrs y días viernes desde las 09:00 a 12:45 y desde las 14:00 a 16:00 hrs ubicada en Juan Benítez Meza s/n esquina Riquelme, sector feria, fono 412405909, aceptar orden de compra para poder realizar el pago de la factura una vez recepcionado el total de la OC para gestionar pago enviar cuarta copia cedible, además datos para transferencia banco, tipo y número de cuenta, correo electrónico.

Partes
Licitación de origen
4236-42-LE23
Proceso
  1. Creación
    12-10-2023
  2. Envío a proveedor
    12-10-2023
  3. Aceptación
    16-10-2023