4236-658-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4236-17-LE25

Total
$1
Neto
$1
Impuestos
$0
Descripción

CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESDE 4236-17-LE25 entregar en bodega municipal de lunes a jueves, desde las 09:00 a 12:45 y desde las 14:00 a 17:00 hrs y días viernes desde las 09:00 a 12:45 y desde las 14:00 a 16:00 hrs ubicada en Juan Benítez Meza s/n esquina Riquelme, sector feria, fono 412405909, aceptar orden de compra para poder realizar el pago de la factura una vez recepcionado el total de la OC para gestionar pago enviar cuarta copia cedible, además datos para transferencia banco, tipo y número de cuenta, correo electrónico.

Partes
Proveedor
LORENA ANGÉLICA METUAZE AYUB12.455.040-8
Licitación de origen
4236-17-LE25
Proceso
  1. Creación
    25-09-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-09-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-09-2025, 12:00 a. m.