4236-411-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4236-23-L123

Total
$1.673.604
Neto
$1.406.390
Impuestos
$267.214
Descripción

MATERIALES PARA PROYECTOS PMU TRANSITO DESDE 4236-23-L123 SEGUN NOTA DE PEDIDO N° N° 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, y 904 entregar en bodega municipal de lunes a jueves, desde las 09:00 a 12:45 y desde las 14:00 a 17:00 hrs ubicada en Juan Benítez Meza s/n esquina Riquelme, sector feria, fono 412405909 aceptar orden de compra para poder realizar el pago de la factura una vez recepcionado el total de la OC para gestionar pago enviar cuarta copia cedible, además datos para transferencia banco, tipo y número de cuenta, correo electrónico.

Partes
Proveedor
FERRETERIA CORONEL SPA76.196.593-k
Licitación de origen
4236-23-L123
Proceso
  1. Creación
    05-07-2023
  2. Envío a proveedor
    05-07-2023
  3. Aceptación
    06-07-2023