4236-405-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4236-30-LE24

Total
$8.067.394
Neto
$6.779.323
Impuestos
$1.288.071
Descripción

ADQUISICON DE HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS P.M.U. PRIMER SEMESTRE 2024 DESDE 4236-30-LE24 SEGUN NOTA DE PEDIDO N° 345-35 1-356-358-359-360-361-362-363-365-366-367-368-369-370-375-376-377-378 entregar en bodega municipal de lunes a jueves, desde las 09:00 a 12:45 y desde las 14:00 a 17:00 hrs y días viernes desde las 09:00 a 12:45 y desde las 14:00 a 16:00 hrs ubicada en Juan Benítez Meza s/n esquina Riquelme, sector feria, fono 412405909, aceptar orden de compra para poder realizar el pago de la factura una vez recepcionado el total de la OC para gestionar pago enviar cuarta copia cedible, además datos para transferencia banco, tipo y número de cuenta, correo electrónico.

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA SRM SPA77.567.313-3
Licitación de origen
4236-30-LE24
Proceso
  1. Creación
    17-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-07-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-07-2024, 12:00 a. m.