4189-34-AG23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4189-10-COT23

Total
$1.664.334
Neto
$1.398.600
Impuestos
$265.734
Descripción

Orden de Compra codigo: 4189-34-AG23 dirigida a Comercializadora y distribuidora Grafic spa OBSERVACIÓN: PARA LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, LA FACTURA DEBE ENVIARSE AL CORREO ELECTRÓNICO municipalidad@lebu.cl JUNTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SE DEBERÁ ACOMPAÑAR LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL PORTAL EN ESTADO ACEPTADA, DOCUMENTO QUE VALIDA LA TRAMITACIÓN DEL PAGO RESPECTIVO. DE LO CONTRARIO NO SERA RECEPCIONADA EN EL CASO DE ENTREGA POR LA VIA PERSONAL DE IGUAL FORMA, DEBE ACOMPAÑARSE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. OPI NRO. 322 DE FECHA 28/02/2023 TRANSITO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
Proveedor
Grafic76.367.981-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-03-2023
  2. Envío a proveedor
    01-03-2023
  3. Aceptación
    02-03-2023