4159-688-AG25Recepción conforme

MATERIAL DE FERRETERÁ/MANTENCIÓN/OFICIO# 76/ESCUELA EL LIBERTADOR

Total
$700.000
Neto
$588.235
Impuestos
$111.765
Descripción

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA/MANTENCIÓN/OFICIO# 76/ESCUELA EL LIBERTADOR/CON CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.010 " MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES"/DESPACHO A BODEGA DAEM:ANIBAL PINTO 1171-LUIS ALVREZ ENCARGADO-CELULAR: 923882895 PARRAL/ENVIAR CORREOA A: betty.morales.daem@eduilustreparral.cl, de acuerdo a Resolución Exenta SII N°36 de fecha 15 de marzo del 2024. En caso de cesión de la factura a terceros (factoring), se deberá notificar previamente al mismo correo.

Proceso
  1. Creación
    01-10-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-10-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-10-2025, 12:00 a. m.