4137-4-SE26Aceptada
Mantenimiento de camioneta N°307
- Total
- $202.300
- Neto
- $170.000
- Impuestos
- $32.300
Descripción
-La Factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada. - Facturación Electrónica, una vez validada por el SII, el proveedor deberá hacerla llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl. Deberá señalar el número de la Orden de Compra, de lo contrario será causal de rechazo de factura. ESTA INSTITUCIÓN RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO (ART. 37 DE LA LEY 16.752) el número de la Orden de Compra, de lo contrario será causal de rechazo de factura. ESTA INSTITUCIÓN RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO (ART. 37 DE LA LEY 16.752)
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
- Proveedor
- MARCELO EDUARDO AGUILERA MUNOZ18.710.491-2
- Licitación de origen
- 4137-8-LE24
Proceso
- Creación27-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor27-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación27-01-2026, 12:00 a. m.