4134-349-AG26Aceptada

COMPRA DE IMPRESORA, SERVICIOS GENERALES

Total
$223.720
Neto
$188.000
Impuestos
$35.720
Descripción

Se requiere la compra de impresora multifuncional para la Unidad de Operaciones, de acuerdo a solicitud de orden de compra N°42 de la Dirección de Servicios Generales. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4134-138-COT26. (SR. PROVEEDOR PARA EL PROCESO DE PAGO USTED DEBE HACER ENVÍO DE FACTURACIÓN Y NOTAS DE CRÉDITO A FACTURACION@SAGRADAFAMILIA.CL) Justificación selección de cotización menos económica: Cumple de mejor manera con las especificaciones técnicas solicitadas. Es el 3° proveedor en precio, el 1° no cumple con la totalidad de las características, a la 2° se le emitio OC 4134-205-AG26, pero la canceló.

Partes
Proveedor
DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA76.428.271-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-05-2026
  2. Envío a proveedor
    28-05-2026
  3. Aceptación
    29-05-2026