4076-94-SE19Recepción conforme

Adquisición de repuestos para el mantenimiento de aviones Piper Navajo, de cargo de la Prefectura Aérea

Total
US$2.573
Neto
US$2.173
Impuestos
US$0
Descripción

FACTURAR POR UN MONTO TOTAL DE USD 2.573,30 (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS AMERICANOS) PLAZO DE ENTREGA: 10.04.2019. SÍRVASE A FACTURAR A: DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE CARABINEROS DE CHILE / R.U.T: 61.938.500-4 / DIRECCIÓ

Partes
Proveedor
Tormes S.A.96.694.080-8
Licitación de origen
4076-65-L119
Proceso
  1. Creación
    26-03-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-03-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-03-2019, 12:00 a. m.