4076-88-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-9-L116

Total
$1.302.812
Neto
$1.094.800
Impuestos
$208.012
Descripción

FACTURAR POR: $ 1.302.812 (Un Millón Trescientos dos mil Ochocientos doce pesos) PLAZO DE ENTREGA: 29/02/2016 SÍRVASE A FACTURAR A: JEFATURA ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS / R.U.T: 61.978.700-5 / DIRECCIÓN: AMUNATEGUI # 519

Partes
Proveedor
GONZALO6.372.462-9
Licitación de origen
4076-9-L116
Proceso
  1. Creación
    23-02-2016, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-02-2016, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-02-2016, 12:00 a. m.