407-488-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 407-15-LP23

Total
$26.098.052
Neto
$21.931.136
Impuestos
$4.166.916
Descripción

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS DE URGENCIA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA DESDE 407-15-LP23 Estado de pago N°1, correspondiente a un 36% de avance. Ejecutivo HGGB: Nicolás Navarro, 412504. Recepción CR Operaciones, 412590. Indicar número de orden de compra en factura. Ingresar factura vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com.

Partes
Proveedor
Nelson Antonio76.314.799-1
Licitación de origen
407-15-LP23
Proceso
  1. Creación
    11-05-2023
  2. Envío a proveedor
    11-05-2023
  3. Aceptación
    11-05-2023