4019-81-AG26Recepción conforme

COMPRA DE PUENTES METALICOS

Total
$1.892.100
Neto
$1.590.000
Impuestos
$302.100
Descripción

Orden de Compra código: 4019-81-AG26 dirigida a INGENIERIA Y CONSTRUCCION PAUCATA SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4019-81-COT26 Entregar en Arturo Prat s/n, dependencias de la Municipalidad, Sección Bodega Municipal. Una vez enviada la orden de compra, dar la aceptación de la orden de compra. Cuando envíe o entregue los productos o servicio entregar guía de despacho. Una vez recepcionado los productos o servicio, enviar la factura al correo bodega2022cami@gmail.com y tesoreria.camina@gmail.com Si el servicio se entrego un día festivo, facturar el primer día hábil. En caso de que el proveedor este interesado en factorizar deberá avisar a los siguientes correos de bodega2022cami@gmail.com y tesoreria.camina@gmail.com, en 5 días una vez emitida la factura.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-03-2026
  2. Envío a proveedor
    23-03-2026
  3. Aceptación
    25-03-2026