4019-7-AG26Recepción conforme

COMPRA DE INSUMOS PARA SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

Total
$277.865
Neto
$233.500
Impuestos
$44.365
Descripción

Orden de Compra código: 4019-7-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA EDUARDO BRITO GALLARDO E.I.R.L. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4019-7-COT26 Entregar en Bulnes 571, oficina enlace en Iquique, comunicarse con Bernardo Platero 976893189. Una vez enviada la orden de compra, dar la aceptación de la orden de compra. Cuando envíe o entregue los productos o servicio entregar guía de despacho. Una vez recepcionado los productos o servicio por la oficina de enlace, enviar la factura al correo bodega2022cami@gmail.com y tesoreria.camina@gmail.com En caso de que el proveedor este interesado en factorizar deberá avisar a los siguientes correos de bodega2022cami@gmail.com y tesoreria.camina@gmail.com, en 5 días una vez emitida la factura.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    19-01-2026, 12:00 a. m.