4019-54-AG26Recepción conforme

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA RELLENO SANITARIO DE CAMIÑA

Total
$723.821
Neto
$608.253
Impuestos
$115.568
Descripción

Orden de Compra codigo: 4019-54-AG26 dirigida a IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA ***IMPORTANTE*** Entregar en Bulnes 571, Con Guía de despacho, oficina enlace en Iquique, comunicarse con Bernardo Platero 976893189. Una vez enviada la orden de compra, dar la aceptación de la orden de compra. Una vez recibido los productos por la municipalidad de Camiña, Enviar la factura al correo bodega2022cami@gmail.com y tesoreria.camina@gmail.com En caso de que el proveedor este interesado en factorizar deberá avisar a los siguientes correos de bodega2022cami@gmail.com y tesoreria.camina@gmail.com , en 5 días una vez emitida la factura.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-02-2026
  2. Envío a proveedor
    02-03-2026
  3. Aceptación
    02-03-2026