4019-49-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4019-28-LE10

Total
$489.090
Neto
$411.000
Impuestos
$78.090
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION DESDE 4019-28-LE10,LAS VENTANAS DEBEN SER ENVIADOS A BULNES 661, ENVALADO YA QUE SERAN TRASLADADO A UNA COMUNA RURAL.

Partes
Proveedor
Solumin10.202.369-2
Licitación de origen
4019-28-LE10
Proceso
  1. Creación
    09-06-2010
  2. Envío a proveedor
    09-06-2010
  3. Aceptación
    10-06-2010