4019-141-AG26Recepción conforme

COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALES

Total
$931.056
Neto
$782.400
Impuestos
$148.656
Descripción

Orden de Compra codigo: 4019-141-AG26 dirigida a ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4019-154-COT26 ***IMPORTANTE*** Entregar en Bulnes 571, Con Guía de despacho, oficina enlace en Iquique, comunicarse con Bernardo Platero 976893189. Una vez enviada la orden de compra, dar la aceptación de la orden de compra. Una vez recibido los productos por la municipalidad de Camiña, Enviar la factura al correo bodega2022cami@gmail.com y tesoreria.camina@gmail.com En caso de que el proveedor este interesado en factorizar deberá avisar a los siguientes correos de bodega2022cami@gmail.com y tesoreria.camina@gmail.com , en 5 días una vez emitida la factura.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-05-2026
  2. Envío a proveedor
    04-05-2026
  3. Aceptación
    05-05-2026