4014-283-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4014-124-L109

Total
$539.243
Neto
$453.145
Impuestos
$86.098
Descripción

COMPRA DE MATERIALES PRORETENCION DESDE 4014-124-L109

Partes
Proveedor
Paola Andrea Musso Soza13.254.738-6
Licitación de origen
4014-124-L109
Proceso
  1. Creación
    03-09-2009
  2. Envío a proveedor
    03-09-2009