3997-49-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24
- Total
- $1.059.302
- Neto
- $890.170
- Impuestos
- $169.132
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24 CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, Según Memo N° 117 de fecha 07-02-2025, imputándose a la cuenta 215.24.01.007.001.001 Asistencia Social, AREA GESTIÓN: Programas Sociales, PROGRAMA: Asistencia Social, SUBPROGRAMA: Aporte Alimentos y Funerales. (TR N°g67 - 11/02/2025 - pc)
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