3997-42-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24
- Total
- $293.740
- Neto
- $246.840
- Impuestos
- $46.900
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24 CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, Según Memo N° 101 de fecha 03-02-2025, imputándose a la cuenta 215.24.01.007.001.001 Asistencia Social, AREA GESTIÓN: Programas Sociales, PROGRAMA: Asistencia Social, SUBPROGRAMA: Aporte Alimentos y Funerales. (TR N°g54 - 04/02/2025 - pc)
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