3997-388-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24 -- CONTRATO DE
- Total
- $971.338
- Neto
- $816.250
- Impuestos
- $155.088
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24 CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, imputándose a la cuenta 215.24.01.007.001.001 Asistencia Social, AREA GESTIÓN: Programas Sociales, PROGRAMA: Asistencia Social, SUBPROGRAMA: Aporte Alimentos y Funerales. (MEMO N°792 de fecha 09-10-2025 --- TR N°g662 - 09/10/2025)
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