3997-265-SE22Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-41-LE21
- Total
- $1.301.235
- Neto
- $1.093.475
- Impuestos
- $207.760
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-41-LE21 Contrato suministro materiales electricos, con cargo a la Cuenta Contable: 215.22.04.010.001.001, denominada Materiales de Mantenimiento, Área: Servicios Comunitarios, Programa: Alumbrado Público, SubPrograma: Alumbra
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