3997-230-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24 -- CONTRATO DE
- Total
- $2.679.249
- Neto
- $2.251.470
- Impuestos
- $427.779
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24 CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, imputándose a la cuenta 215.24.01.007.001.001 Asistencia Social, AREA GESTIÓN: Programas Sociales, PROGRAMA: Asistencia Social, SUBPROGRAMA: Aporte Alimentos y Funerales. (MEMO N°441 de fecha 04-06-2025 --- TR N°g306 - 04/06/2025)
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