3997-191-SE26Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24 -- CONTRATO DE
- Total
- $505.188
- Neto
- $424.528
- Impuestos
- $80.660
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24 CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, imputándose a la cuenta 215.24.01.007.001.001 Asistencia Social, AREA GESTIÓN: Programas Sociales, PROGRAMA: Asistencia Social, SUBPROGRAMA: Asistencia Social Personas Naturales. (MEMO N°375 de fecha 14-05-2026 --- TR N°g464 - 14/05/2026)
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