3997-157-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24 -- CONTRATO DE MATERIALES
- Total
- $472.109
- Neto
- $396.730
- Impuestos
- $75.379
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24 CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, imputándose a la cuenta 215.24.01.007.001.001 Asistencia Social, AREA GESTIÓN: Programas Sociales, PROGRAMA: Asistencia Social, SUBPROGRAMA: Aporte Alimentos y Funerales. (TR N°g201 - 08/04/2025)
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