3997-105-SE22Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-41-LE21
- Total
- $4.527.950
- Neto
- $3.805.000
- Impuestos
- $722.950
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-41-LE21 Contrato Suministro de Materiales Eléctricos, con cargo a la Cuenta Contable: 215.22.04.010.001.001, denominada Materiales de Mantenimiento, Área: Servicios Comunitarios, Programa: Alumbrado Público, Sub-Programa: Al
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