3997-102-SE26Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24 -- CONTRATO DE
- Total
- $1.998.976
- Neto
- $1.679.812
- Impuestos
- $319.164
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24 CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, imputándose a la cuenta 215.24.01.007.001.001 Asistencia Social, AREA GESTIÓN: Programas Sociales, PROGRAMA: Asistencia Social, SUBPROGRAMA: Asistencia Social Personas Naturales. (MEMO N°206 de fecha 12-13-2026 --- TR N°g248 - 13/03/2026)
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