3986-255-AG25Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3986-212-COT25
- Total
- $625.940
- Neto
- $526.000
- Impuestos
- $99.940
Orden de Compra codigo: 3986-255-AG25 dirigida a SUSANA SCARLY JARA TORRES ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDEO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD DIA DE LA NIÑEZ 2025
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