3983-229-SE10En proceso

ORDEN DE COMPRA DESDE 3983-65-L110

Total
$25.347
Neto
$21.300
Impuestos
$4.047
Descripción

COMPRA DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA SAPU VERANO 2010 DESDE 3983-65-L110

Partes
Proveedor
REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen
3983-65-L110
Proceso
  1. Creación
    30-12-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-01-2011, 12:00 a. m.