3983-227-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3983-65-L110

Total
$166.600
Neto
$140.000
Impuestos
$26.600
Descripción

COMPRA DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA SAPU VERANO 2010 DESDE 3983-65-L110

Partes
Proveedor
FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA78.307.040-5
Licitación de origen
3983-65-L110
Proceso
  1. Creación
    30-12-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-01-2011, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-01-2011, 12:00 a. m.