3983-223-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3983-65-L110

Total
$460.768
Neto
$387.200
Impuestos
$73.568
Descripción

COMPRA DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA SAPU VERANO 2010 DESDE 3983-65-L110

Partes
Proveedor
AIMED10.459.817-k
Licitación de origen
3983-65-L110
Proceso
  1. Creación
    30-12-2010
  2. Envío a proveedor
    04-01-2011
  3. Aceptación
    04-01-2011