3983-222-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3983-65-L110

Total
$68.128
Neto
$57.250
Impuestos
$10.878
Descripción

COMPRA DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA SAPU VERANO 2010 DESDE 3983-65-L110

Partes
Proveedor
Droguería Antofagasta76.527.650-0
Licitación de origen
3983-65-L110
Proceso
  1. Creación
    30-12-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-01-2011, 12:00 a. m.