3983-221-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3983-65-L110

Total
$223.125
Neto
$187.500
Impuestos
$35.625
Descripción

COMPRA DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA SAPU VERANO 2010 DESDE 3983-65-L110

Partes
Proveedor
FARMACEUTICA SCHUBERT78.087.980-7
Licitación de origen
3983-65-L110
Proceso
  1. Creación
    30-12-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-01-2011, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-01-2011, 12:00 a. m.