3953-91-AG26Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3953-64-COT26
- Total
- $858.110
- Neto
- $721.101
- Impuestos
- $137.009
Orden de Compra codigo: 3953-91-AG26 dirigida a MARISOL FLORES RIVERA LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DOCUMENTO "ESPECIFICACIONES TECNICAS" Y COTIZACION ADJUDICADA. CONTACTO: JUAN HERRERA-ROBERTO ESPINOZA CORREO ELECTRONICO: JUANHERRERA@MUNIPERALILLO.CL - ROBERTOESPINOZA@MUNIPERALILLO.CL TELEFONO 968357147 PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES. EL CONTRATO SE FORMALIZA CON LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA ACEPTACION DE ESTA POR PARTE DEL PROVEEDOR (Art. 63° del Reglamento de Ley N°19.886 de Compras y Contratación Pública).
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