3946-67-SE23Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-15-LE22 CONVENIO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES GRAFICAS Y ARTICULOS CORPORATIVOS (LETREROS INFORMATIVOS PRIMERO PUENTE DE SAN JOSE DE MARCHIGUE)
- Total
- $227.147
- Neto
- $190.880
- Impuestos
- $36.267
DESDE 3946-15-LE22 CONVENIO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES GRÁFICAS Y ARTICULOS CORPORATIVOS, LETREROS INFORMATIVOS PRIMER PUENTE SECTOR SAN JOSE DE MARCHIGUE.
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