3938-77-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3938-11-LE17

Total
$2.680.832
Neto
$2.252.800
Impuestos
$428.032
Descripción

Contrato de Suministro Mantención y Rep. Edificios DESDE 3938-11-LE17. Orden para informar, No Facturar.

Partes
Proveedor
JORGE ALEX MOLINA VEGA11.803.702-2
Licitación de origen
3938-11-LE17
Proceso
  1. Creación
    10-02-2017
  2. Envío a proveedor
    10-02-2017
  3. Aceptación
    10-02-2017