3909-267-AG25Aceptada

MATERIAL DE OFICINA, LICEO POLITÉCNICO D.S.M.

Total
$479.129
Neto
$402.629
Impuestos
$76.500
Descripción

COMPRA DE ACUERDO A MATERIAL SOLICITADO EN ORD N° 200 CON CARGO A RECURSOS 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL S.E.P. DESPACHAR A CALLE CORNELIO OLSEN N° 345. SE SOLICITA FACTURAR AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO COMPLETO Y ADJUNTAR N° DE CUENTA BANCARIO PARA REALIZAR EL PAGO POSTERIOR.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Proveedor
IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL76.167.938-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-08-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-09-2025, 12:00 a. m.