3899-76-AG24Recepción conforme

TABLAS DECK compra ágil: 3899-17-COT24

Total
$918.680
Neto
$772.000
Impuestos
$146.680
Descripción

Orden de Compra codigo: 3899-76-AG24 dirigida a RÍO AUSTRAL SPA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES DE DECK EN PASEO CONSTANERA LAGUNA ESPEJO ENVIAR FACTURA A : facturas@futaleufu.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
Proveedor
Miguel Ernesto76.962.247-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-04-2024
  2. Envío a proveedor
    29-04-2024
  3. Aceptación
    29-04-2024