3892-747-AG25Aceptada
MATERIAL ELECTRICO Y ACCESORIOS PARA INFRAESTRUCTURA DAEM
- Total
- $314.065
- Neto
- $263.920
- Impuestos
- $50.145
Descripción
SOLCIITUD: 122/31-07-2025/INFRAESTRUCTURA NOTAS * LA FACTURA DEBE EMITIRSE AL MOMENTO DEL DESPACHO DEL PRODUCTO O CONCLUIDO EL SERVICIO. * EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR REFLEJADO EN LA FACTURA EMITIDA, ADEMAS DEBE REMITIRSE COPIA DE FACTURA AL CORREO ULOPEZ@DAEMLEBU.CL. * PARA EL PAGO DE LA FACTURA LA ORDEN DEBE ESTAR EN ESTADO "ACEPTADA" EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS. CONTACTO: MAURICIO HERNANDEZ/412406618 USUARIO: UOLE IMPORTANTE: NO SE RECIBIRA NINGUN PRODUCTO EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SOLO A LAS DIRECCIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados.
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LEBU
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA ELECTROFER & CONSTRUVAL LIMITADA77.514.261-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación12-08-2025
- Envío a proveedor12-08-2025
- Aceptación26-08-2025