3892-679-AG25Aceptada
INSUMOS DE PAPEL PARA ESC F-782
- Total
- $113.645
- Neto
- $95.500
- Impuestos
- $18.145
Descripción
SOLICITUD: 15/21-07-2025/ESC F-782 NOTAS * LA FACTURA DEBE EMITIRSE AL MOMENTO DEL DESPACHO DEL PRODUCTO O CONCLUIDO EL SERVICIO. * EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR REFLEJADO EN LA FACTURA EMITIDA, ADEMAS DEBE REMITIRSE COPIA DE FACTURA AL CORREO ULOPEZ@DAEMLEBU.CL. * PARA EL PAGO DE LA FACTURA LA ORDEN DEBE ESTAR EN ESTADO "ACEPTADA" EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS. CONTACTO: CECILIA VEGA/2511646 USUARIO: UOLE IMPORTANTE: NO SE RECIBIRA NINGUN PRODUCTO EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SOLO A LAS DIRECCIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LEBU
- Proveedor
- MACLO SPA78.032.236-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación25-07-2025
- Envío a proveedor25-07-2025
- Aceptación25-07-2025