3892-18-AG26Aceptada
MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA DAEM
- Total
- $398.293
- Neto
- $334.700
- Impuestos
- $63.593
Descripción
solciitud: 1/07-01-2026/BODEGA DAEM NOTAS * LA FACTURA DEBE EMITIRSE AL MOMENTO DEL DESPACHO DEL PRODUCTO O CONCLUIDO EL SERVICIO. * EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR REFLEJADO EN LA FACTURA EMITIDA, ADEMAS DEBE REMITIRSE COPIA DE FACTURA AL CORREO ULOPEZ@DAEMLEBU.CL. * PARA EL PAGO DE LA FACTURA LA ORDEN DEBE ESTAR EN ESTADO "ACEPTADA" EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS. CONTACTO: LEONIDAS VALENZUELA/412406615 USUARIO: UOLE IMPORTANTE: NO SE RECIBIRA NINGUN PRODUCTO EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SOLO A LAS DIRECCIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LEBU
- Proveedor
- PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA14.597.677-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación14-01-2026
- Envío a proveedor14-01-2026
- Aceptación14-01-2026