3892-18-AG26Aceptada

MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA DAEM

Total
$398.293
Neto
$334.700
Impuestos
$63.593
Descripción

solciitud: 1/07-01-2026/BODEGA DAEM NOTAS * LA FACTURA DEBE EMITIRSE AL MOMENTO DEL DESPACHO DEL PRODUCTO O CONCLUIDO EL SERVICIO. * EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR REFLEJADO EN LA FACTURA EMITIDA, ADEMAS DEBE REMITIRSE COPIA DE FACTURA AL CORREO ULOPEZ@DAEMLEBU.CL. * PARA EL PAGO DE LA FACTURA LA ORDEN DEBE ESTAR EN ESTADO "ACEPTADA" EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS. CONTACTO: LEONIDAS VALENZUELA/412406615 USUARIO: UOLE IMPORTANTE: NO SE RECIBIRA NINGUN PRODUCTO EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SOLO A LAS DIRECCIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
Proveedor
PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA14.597.677-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-01-2026
  2. Envío a proveedor
    14-01-2026
  3. Aceptación
    14-01-2026