3891-78-AG26Aceptada

ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA 2 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DAEM CURARREHUE. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-86-COT26

Total
$900.002
Neto
$756.304
Impuestos
$143.698
Descripción

SR PROVEEDOR, SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y DAR CUMPLIIENTO A LA OFERTA. SE SOLICITA FACTURAR DE ACUERDO A ESTABLECIMIENTO Y CON DETALLE CORRESPONDIENTE A LO INDICADO EN ORDEN DE COMPRA. ADJUNTAR IMAGENES DEL ANTES Y DESPUES DE LOS CAMBIOS DE NEUMÁTICOS. ADJUNTAR DATOS BANCARIOS PARA SU POSTERIOR CANCELACIÓN. Orden de Compra codigo: 3891-78-AG26 dirigida a JUAN CARLOS COFRÉ PINO Justificación selección de cotización menos económica: El proveedor cumple con la cercanía solicitada. La lejanía implica suspensión de clases.

Partes
Proveedor
JUAN CARLOS COFRÉ PINO12.163.278-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-05-2026
  2. Envío a proveedor
    28-05-2026
  3. Aceptación
    30-05-2026