3891-78-AG26Aceptada
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA 2 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DAEM CURARREHUE. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-86-COT26
- Total
- $900.002
- Neto
- $756.304
- Impuestos
- $143.698
SR PROVEEDOR, SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y DAR CUMPLIIENTO A LA OFERTA. SE SOLICITA FACTURAR DE ACUERDO A ESTABLECIMIENTO Y CON DETALLE CORRESPONDIENTE A LO INDICADO EN ORDEN DE COMPRA. ADJUNTAR IMAGENES DEL ANTES Y DESPUES DE LOS CAMBIOS DE NEUMÁTICOS. ADJUNTAR DATOS BANCARIOS PARA SU POSTERIOR CANCELACIÓN. Orden de Compra codigo: 3891-78-AG26 dirigida a JUAN CARLOS COFRÉ PINO Justificación selección de cotización menos económica: El proveedor cumple con la cercanía solicitada. La lejanía implica suspensión de clases.
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