3863-152-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3863-40-LE19

Total
$9.722.300
Neto
$8.170.000
Impuestos
$1.552.300
Descripción

SERV. DE FUMIGACIÓN ESCUELAS Y JARDÍNES INFANTILES DESDE 3863-40-LE19, CON CARGO A MANTENIMIENTO CUENTA PRESUPUESTARIA N° 215.22.06.001.001.002 Y JUNJI-VTF, CUENTA PRESUPUESTARIA N° 215.22.06.001.001.008.

Partes
Proveedor
Juan Carlos76.339.345-3
Licitación de origen
3863-40-LE19
Proceso
  1. Creación
    05-03-2019
  2. Envío a proveedor
    05-03-2019
  3. Aceptación
    05-03-2019