3853-183-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-2-LE26

Total
$2.118.018
Neto
$1.779.847
Impuestos
$338.171
Descripción

Insumos Dentales DESDE 3853-2-LE26 Por favor despachar a Ejército Libertador 1500, Río Bueno, Bodega de Farmacia CESFAM

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA78.378.160-3
Licitación de origen
3853-2-LE26
Proceso
  1. Creación
    10-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-04-2026, 12:00 a. m.