3838-105-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-9-LE23

Total
$6.510.583
Neto
$5.471.078
Impuestos
$1.039.505
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO DESDE 3838-9-LE23, CON CARGO A LA CUENTA N° 215.22.04.012.001.035.

Partes
Licitación de origen
3838-9-LE23
Proceso
  1. Creación
    21-02-2023
  2. Envío a proveedor
    21-02-2023
  3. Aceptación
    21-02-2023