3834-318-SE12Enviada a proveedor

DEPARTAMENTO SOCIAL - - TURISMO

Total
$370.000
Neto
$370.000
Impuestos
$0
Descripción

SEGÚN ORDEN DE PEDIDO Nº 2979 DEL 12.04.2011, DESTINADO A PROGRAMA DE TURISMO

Partes
Proveedor
e-magica13.011.014-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-04-2012
  2. Envío a proveedor
    13-04-2012