3810-696-SE25Recepción conforme

MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA COMUNITARIO PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL, SOLICITUD 453/25, JUVENTUD

Total
$574.595
Neto
$482.853
Impuestos
$91.742
Descripción

MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA COMUNITARIO PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL, SOLICITUD 453/25, JUVENTUD FONDOS MUNICIPALES “Se requiere que el despacho se realice con Guías, y la facturación se efectúe una vez que cuente con la Recepción Conforme en el Estado de la Orden de Compra. La Emisión de Facturas de productos no recepcionados dará motivo al rechazo de ella en el SII” Se solicita Aceptar la OC dentro de las 48 horas desde enviada a proveedor, de lo contrario se cancelará dicha orden de compra. Enviar Facturas cedibles a facturas.daf@pichilemu.cl ADJUNTAR DATOS BANCARIOS HORARIO RECEPCIÓN PRODUCTOS: LUNES A VIERNES 09:00 A 12:00 HRS 14:30 A 17:00 HRS CONTACTO RECEPCIÓN DE BODEGA: GONZALO CORNEJO Teléfono.72-2976561- cel.997482440 bodega.daf@pichilemu.cl

Partes
Proveedor
MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE14.473.078-k
Licitación de origen
3810-15-LP24
Proceso
  1. Creación
    19-03-2025
  2. Envío a proveedor
    19-03-2025
  3. Aceptación
    20-03-2025