3810-2098-SE24Recepción conforme

ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA MANTENIMIENTO VEREDAS CALLES COMUNA SOLICITUD 2419 DOE

Total
$3.467.769
Neto
$2.914.092
Impuestos
$553.677
Descripción

ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONFECCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEREDAS CALLE EL ARRAYAN Y PAVEZ POLANCO DE LA COMUNA SOLICITUD 2419/24 DOE FONDOS MUNICIPALES Se requiere que el despacho se realice con Guías, y la facturación se efectúe una vez que cuente con la Recepción Conforme en el Estado de la Orden de Compra. La Emisión de Facturas de productos no recepcionados dará motivo al rechazo de ella en el SII” Se solicita Aceptar la OC dentro de las 48 horas desde enviada a proveedor, de lo contrario se cancelará dicha orden de compra. Enviar Facturas cedibles a facturas.daf@pichilemu.cl ADJUNTAR DATOS BANCARIOS HORARIO RECEPCIÓN PRODUCTOS: LUNES A VIERNES 8 A 13 HRS 14 A 17:20 HRS CONTACTO RECEPCIÓN DE BODEGA: GONZALO CORNEJO Teléfono.72-2976561- cel.997482440 bodega.daf@pichilemu.cl

Partes
Proveedor
MAXVAL SPA77.290.944-6
Licitación de origen
3810-8-LQ24
Proceso
  1. Creación
    22-10-2024
  2. Envío a proveedor
    22-10-2024
  3. Aceptación
    23-10-2024