3810-2098-SE24Recepción conforme
ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA MANTENIMIENTO VEREDAS CALLES COMUNA SOLICITUD 2419 DOE
- Total
- $3.467.769
- Neto
- $2.914.092
- Impuestos
- $553.677
ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONFECCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEREDAS CALLE EL ARRAYAN Y PAVEZ POLANCO DE LA COMUNA SOLICITUD 2419/24 DOE FONDOS MUNICIPALES Se requiere que el despacho se realice con Guías, y la facturación se efectúe una vez que cuente con la Recepción Conforme en el Estado de la Orden de Compra. La Emisión de Facturas de productos no recepcionados dará motivo al rechazo de ella en el SII Se solicita Aceptar la OC dentro de las 48 horas desde enviada a proveedor, de lo contrario se cancelará dicha orden de compra. Enviar Facturas cedibles a facturas.daf@pichilemu.cl ADJUNTAR DATOS BANCARIOS HORARIO RECEPCIÓN PRODUCTOS: LUNES A VIERNES 8 A 13 HRS 14 A 17:20 HRS CONTACTO RECEPCIÓN DE BODEGA: GONZALO CORNEJO Teléfono.72-2976561- cel.997482440 bodega.daf@pichilemu.cl
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