3810-1079-SE25Recepción conforme
ADQUISICION MATERIAL GRAFICO PARA ACTIVIDADES SENDA QUE SE REALIZARAN EL MES DE JUNIO. SOLICITUD NRO.881/25 DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLIC
- Total
- $823.982
- Neto
- $692.422
- Impuestos
- $131.560
ADQUISICION MATERIAL GRAFICO PARA ACTIVIDADES SENDA QUE SE REALIZARAN EL MES DE JUNIO. SOLICITUD NRO.881/25 DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA FONDOS PROGRAMA SE SOLICITA DE LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS, DE LO CONTRARIO SE CANCELARÁ LA ORDEN DE COMPRA. Se requiere que el despacho se realice con Guías, y la facturación se efectúe una vez que cuente con la Recepción Conforme en el Estado de la Orden de Compra. La Emisión de Facturas de productos no recepcionados dará motivo al rechazo de ella en el SII Facturas enviar a facturas@pichilemu.cl HORARIO RECEPCIÓN PRODUCTOS: LUNES A VIERNES 8 A 13 HRS 14 A 17:20 HRS CONTACTO RECEPCIÓN: BLADIMIR PEREZ GUAJARDO bodega.daf@pichilemu.cl ENVIAR DATOS BANCARIOS.
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